來源:半島新聞客戶端
2025-04-10 11:41:04
原標(biāo)題:山東齊魯華信實(shí)業(yè)被山東證監(jiān)局責(zé)令改正,因內(nèi)部控制不完善等
來源:大眾新聞·半島新聞
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近日,證監(jiān)會(huì)山東監(jiān)管局官網(wǎng)公示的行政監(jiān)管措施決定書〔2025〕14號(hào)顯示,山東齊魯華信實(shí)業(yè)股份有限公司因?yàn)閮?nèi)部控制不完善等被采取責(zé)令改正措施的決定。行政監(jiān)管措施決定書顯示,山東齊魯華信實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)存在以下問題:
一、財(cái)務(wù)核算不規(guī)范
一是公司部分產(chǎn)品在未取得交易對(duì)手方簽收回單的情況下確認(rèn)收入,不符合公司會(huì)計(jì)政策,導(dǎo)致收入成本跨期。二是公司未及時(shí)計(jì)提當(dāng)月薪酬,存在費(fèi)用跨期情況。上述事項(xiàng)導(dǎo)致公司2023年度少記凈利潤(rùn)96.12萬元,占當(dāng)期凈利潤(rùn)的12.34%。
二、內(nèi)部控制不完善
一是2023年未按要求對(duì)部分庫存產(chǎn)品進(jìn)行減值測(cè)試。二是銷售費(fèi)用歸集不準(zhǔn)確,未將營(yíng)銷人員職工薪酬計(jì)入銷售費(fèi)用,而是計(jì)入管理費(fèi)用。
公司上述行為違反了《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第182號(hào))第三條、《上市公司治理準(zhǔn)則》(證監(jiān)會(huì)公告〔2018〕29)第三條的規(guī)定。根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第182號(hào))第五十二條、《上市公司治理準(zhǔn)則》(證監(jiān)會(huì)公告〔2018〕29)第六條的規(guī)定,山東齊魯華信實(shí)業(yè)股份有限公司被采取責(zé)令改正的監(jiān)督管理措施,并記入證券期貨市場(chǎng)誠信檔案數(shù)據(jù)庫。
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